Hvad søger du?

Byrødderne enige om budgettet for niende år i træk

Kommunaldirektør Anders Hvid Jensen takker for MED-udvalgenes indsats i processen

”Uden sidestykke i Danmark,” kalder vores kommunaldirektør den bedrift, det er, at samtlige partier i Ishøj Byråd for niende gang bakker op om budgettet. Det blev en realitet på byrådsmødet tirsdag aften den 4. oktober, hvor samtlige partier satte deres underskrift på budgetforliget og nikkede til det samlede budget.  

”På lederdagen og til byrådsmødet takkede borgmesteren og flere byrådsmedlemmer os medarbejdere for vores indsats ved tilblivelsen af budgettet. I samme anledning vil jeg gerne kvittere for alle de gode og konstruktive bidrag som de lokale MED-udvalg er kommet med. De er blevet grundig læst og er indgået ved politikernes behandling og drøftelser af budgettet, og nogle af kommentarerne har også givet anledning til ændringer i det oprindelige budgetforslag. Tak for jeres indsats,” lyder det fra kommunaldirektør Anders Hvid Jensen. 

Som en del af budgetforliget har byrådet valgt ikke at gennemføre følgende forslag til besparelser fra sparekataloget:

  • Reguleringen af forældrebetalingen for SFO på Strandgårdsskolen i gruppeordningen og på skolen på Ishøjgård udfases over 2 år. Merudgift: 219.000 kr. (drift) 
  • Specialgruppens børnerelaterede udgifter sidestilles med de almindelige børnehaver. Medudgift 46.000 kr. (drift) 
  • Besparelsen på vikarmidler fastholdes, men hvis det bliver et problem i 2017, ta-ges spørgsmålet op med henblik på afklaring. 
  • Nedsættelse af serviceniveauet for konsulentbistand for handicappede, merudgift 100.000 kr. (drift) 
  • Besparelse på Grønt Forum, medudgift 75.000 kr. (drift).

Se resten af punkterne i budgetforliget

  • Stier i den nye skov ved Ishøj Landsby, finansieres af salgsindtægter fra grundsalg. 1,4 mio. kr. anlæg 
  • Dør fra bibliotek til Byhaven. 1,3 mio. kr. anlæg 
  • Hjemløseboliger. Kommunal udgift anslås til 1,0 mio. kr. anlæg 
  • Principbeslutning om etablering af nyt genoptræningscenter
  • Principbeslutning om etablering af aflastningsboliger, opføres evt. sammen med et alment boligselskab. Evt. i forbindelse med genoptræningscenter
  • Oprettelse af investeringspulje, forebyggende projekter skal give besparelser på kort og lang sigt. Finansieres ved en tilsvarende reduktion af Økonomi- og Planudvalgets pulje. 2,0 mio. kr. drift 
  • Oprettelse af støjfond, øremærkning af likviditet – evt. finansieres af salgsindtægter, Ørne-kærs Vænge, 20 mio. kr. 10, 0 mio. kr. finansiering 
  • Trafikforanstaltninger på Gildbrovej, sikrere forhold til skolen. 0,9 mio. kr. drift 
  • Undersøgelse af normeringer i daginstitutioner. Den foreslåede besparelse på 1,1 mio. kr. tages ud. 1,1 mio. kr. drift 
  • Demografipuljen på socialområdet på 1,2 mio. kr. omdannes til Demografi- og Sundhedspulje. 
  • Merudgift på 1,519 mio. kr. forbundet med ”strategi for digitalisering af undervisningen” tages ud af Børne- og Undervisningsudvalgets spareramme og finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje. Fra 2018 indarbejdes udgifter i budgettet 
  • Idrætshal på Vibeholmskolen, overslagsår 6 mio. kr. i 2019/ 9 mio. kr. i 2020. I alt 15,0 mio. kr. anlæg 
  • Der udarbejdes et oplæg til beslutning om at etablere en ny genbrugsstation 2017/2018, hvoraf der bl.a. skal redegøres for forslag til placering samt de økonomiske aspekter herunder økonomien for evt. at udvide åbningstiderne, så de matcher nabokommunens
  • Der etableres et styrket samarbejde med erhvervslivet og erhvervskontaktudvalget om at styrke erhvervsvejledningen og de unges valg af uddannelse
  • Der skal fortsat effektueres og rationaliseres i kommunens administration. I den for-bindelse udarbejdes der en oversigt over administrative ansatte fra 2007-2016. Udviklingen belyses også på ledere/ikke ledere
  • I 2017 er temaet Mangfoldighed = Ishøjs styrke
  • Det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke elevernes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer. Budget til dette findes indenfor de 1,1 mio. kr. der tilbageføres til daginstitutionerne
  • Der afsættes en pulje på 100.000 kr. til implementering af ”Klar til Uddannelse” på kommunens skoler med særligt fokus på målgrupper af læsesvage (drenge) elever i udskolingen. Ordningen vurderes, og resultaterne af den øgede indsats analyseres i foråret 2018
  • Projekt, der skærper den forebyggende indsats overfor unge med psykiske problemer. Kan evt. søges af investeringspuljen
  • Cykelstierne til erhvervsområdet Winthersminde markeres med hvide striber
  • Kommunen skal understøtte socialøkonomiske initiativer i forbindelse med beskæftigelse (cafeer og lign.) 
  • Det undersøges, om idræts- og fritidscenteret kan have åbningstider i weekenden
  • Kulturpjecer udkommer af og til i to udgaver om det samme. Dette må forenkles. 
  • Det undersøges, om kommunens ”Facility Management” system (ejendomsstyring) skaber et totalt digitalt overblik (digital kortlægning) over tilstanden og vedligeholdelsen af Ishøj Kommunes bygninger. Der udarbejdes et oplæg, som kortlægger ejendomsområdet på fx vedligehold og behov for vedligehold, investering, tilstand mv. med henblik på besparelse og rationalisering
  • På boligområdet vil det være ønskeligt, at nye boliger kan være en blanding af almene og ejerboliger. 

Senest opdateret 27. oktober 2021

1156

af dine kolleger er allerede tilmeldt vores interne nyhedsbrev

Tilmeld dig Ishøj indefra nu